Mục tiêu nhiệm vụ năm 2009

Năm 2009 là năm thứ hai hoạt động của Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ. Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều biến động, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới còn có thể kéo dài, chính sách Nhà nước điều phối giá điện và các hoạt động vĩ mô sẽ có nhiều thay đổi, cộng với diễn biến tình hình thuỷ văn ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Sản lượng điện sx theo tần xuất dự báo: 692 tri ệu Kwh

- Chi phí sản xuất kinh doanh:                   253 tỉ đồng

    + Giá thành điện:                                  366,2 đồng/1kwh

- Tỉ lệ điện tự dùng cho sản xuất địên:       1%

- Doanh thu hoạt động sx kinh doanh:       325 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:                             72 tỉ đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:                  18 tỉ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:                                 54 tỉ đồng

- Tỉ lệ chi trả cổ tức:                                  6%

 

Kế hoạch sử dụng vốn

- Vốn đầu tư phát triển: Dùng để trang bị mới thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất với số tiền là 4 tỉ đồng, cắm mốc ranh giới lòng hồ là 3 tỉ đồng.

- Góp vốn các công ty cổ phần nguồn điện: (Trích từ vốn khấu hao TSCĐ để lại) Dự kiến góp vốn vào dự án thủy điện Srêpok: 25 tỉ đồng, Sêsan4: 13 tỉ đồng, phong điện Thuận Bình: 8 tỉ đồng, các công trình nguồn điện khác ( Nhiệt điện Quảng Ninh…): 150 tỉ đồng.

- Chi phí sửa lớn công trình, thiết bị: 17 tỉ đồng. 

Kế hoạch nộp ngân sách
Tổng số thuế phải nộp:             62 tỉ đồng
Trong đó:
- Thuế giá trị gia tăng:               31 tỉ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 18 tỉ đồng
- Thuế tài nguyên:                    10 tỉ đồng
- Thuế đất đai:                         3 tỉ đồng

  • 21/09/2011 11:01
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ